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广西壮族自治区外事办公室2015年部门预算
作者:本站作者 来源:本站原创 发布时间:2015-02-27 09:21:27 打印此页面
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第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)机构设置

自治区外事办公室(主管预算单位)是自治区人民政府主管外事工作的组成部门,内设9个职能处:秘书处、领事处、出国管理处(行政审批办公室)、东盟处、国际合作处、边境工作处、新闻文化处、港澳工作处、人事处。另有四个所属二级预算单位,即:

一个管理单位:广西人民对外友好协会,下设广西人民对外友好协会办公室。

三个直属事业单位:自治区外事办公室机关服务中心、自治区外事办公室翻译室、自治区因公护照电子制证中心。

(二)基本职能

1.自治区外事办公室的主要职责

1)贯彻执行国家的对外方针、政策、法规和自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定,归口管理、指导和协调全区外事工作和重大涉外事务;负责外事工作的政策研究,制定和完善外事管理相关规定。研究制定外事工作发展规划和年度计划并组织实施。

2)围绕广西对外开放和参与国际性区域合作进行调查研究,为自治区党委、政府对外工作决策提供意见和建议;利用外部资源和对外工作渠道,推动广西参与国际性、地区性区域交流与合作,为全区经济建设和社会发展服务。

3)负责因公出访来访管理工作;根据中央有关部门授权,负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来桂访问的有关事项;颁发因公出国护照、往来港澳通行证;办理申办外国签证(签注)、领事认证、外国人来华签证和居留登记手续。审核在我区举办国际性会议的报批手续。

4)负责涉外安全和领事保护工作;负责境外非政府组织和我区民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理全区重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;提供对外表态口径,会签全区重要涉外报道和涉外稿件。

5)组织接待外国访桂的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;组织接待来桂访问的港澳特区政府重要官员;统筹协调自治区领导的对外交往事宜。

6)负责我区同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系;负责接待和管理来桂从事公务活动的外国外交人员;负责外国驻邕领事机构、国际组织及其他官方、半官方机构有关事务的管理工作;归口管理外国记者、港澳记者来桂的采访活动。

7)根据外交部授权,管理广西段中越陆地边界和北部湾海域边界;负责组织实施中越陆地边界广西段联合检查工作;会同有关部门处理边界涉外事务;协调我区同毗邻越南各省的交往,指导并参与边境会谈、会晤及联谊活动。

8)归口管理、指导和协调全区同港澳特区的交往事项;处理有关涉台涉外事务。

9)指导开展国际友好区(省、州、府)、友好城市和民间对外友好交往活动。

10)指导各市、区直单位和大专院校外事机构的业务工作;指导和协助各有关单位和学校对在桂外国专家、教师、留学生进行管理。

11)承办自治区人民政府交办的其他事项。

2.广西人民对外友好协会的主要职责

广西人民对外友好协会于200811月经自治区编委批准设立,列为全区性群众团体组织,由自治区外事办公室管理。主要职责是:贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策,根据国家总体外交政策和自治区党委、自治区人民政府对外交往的需要,通过民间交往,配合有关部门开展国际经济、贸易、科技、教育、文化、卫生、体育等领域的交流与合作。负责联系外国对华友好组织、社会团体和友好人士,通过多种形式发展友谊、增进相互了解。配合全国友协开展维护世界和平的活动。承办全国友协交办的工作任务。利用民间渠道,开展同外国的经济、科技和人才交流,为区内有关部门对外交流与合作牵线搭桥、提供信息服务。研究制定友协交流计划,并组织实施。为自治区及各市物色友好省州和友好城市对子并做前期筹备和审核报批工作。指导全区友好城市和对外民间交流业务。办理自治区领导从友协渠道出访事宜。

3.自治区外事办公室机关服务中心的主要职责

自治区外事办公室机关服务中心于20026月经自治区编委批准成立,属正处级财政全额拨款事业单位,独立核算。其主要职责是:为机关提供后勤保障服务。

4.自治区外事办公室翻译室的主要职责

自治区外事办翻译室于20052月经自治区编委批准成立,属正处级财政全额拨款事业单位。其主要职责是:承担自治区相关外事翻译服务工作。

5.自治区因公护照制证中心的主要职责

自治区因公护照制证中心于20119月经自治区编委批准设立,属相当于副处级全额拨款事业单位。其主要职责:承担我区因公电子护照制作的相关技术性、辅助性和事务性工作。

(二)人员构成情况

经自治区机构编制委员会核定的编制为:行政编制56名,参公管理的事业编制4人,事业编制17人,控制数7人。

 

第二部分:广西壮族自治区外事办公室2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

 

           

 

                 

                   

2015年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

2164.94

    一、一般公共服务

2093.99

    1.经费拨款

2164.94

    二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

      1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

      ……

 

    六、科学技术

 

       ……

 

    七、文化体育与传媒

 

二、政府性基金拨款

 

    八、社会保障和就业

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十、医疗卫生

28.38 

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十一、节能环保

 

    3.教育收费收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务

 

    4.其他收入安排的资金

 

    十三、农林水事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十四、交通运输

 

    1.事业收入安排的资金

 

    十五、资源勘探电力信息等事务 

 

     ……

 

    ……

 

     ……

 

   二十、住房保障支出

42.57 

         

2164.94

         

2164.94

五、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

    1.公共财政预算拨款结转

 

    1.一般公共服务

 

    2.政府性基金结转

 

    2.外交

 

    3.历年净结余可安排的资金

 

    3.国防

 

      其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

           政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

           其他净结余

 

    6.科学技术

 

    4.其他结转

 

    ……

 

 

 

    ……

 

                 

2164.94

支   出   总   计

2164.94

 

表二:部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款支出表)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2164.94 

845.94 

1319.00 

 

201

03

01

 行政运行

675.82

675.82

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

1073.00

 

1073.00

 

201

03

03

机关服务

50.90

50.90

 

 

201

03

06

政务公开审批

121.00

 

121.00

 

201

03

50

事业运行

93.27

48.27

45.00

 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

80.00

 

80.00

 

210

05

01

行政单位医疗

25.14

25.14

 

 

210

05

02

事业单位医疗

3.24

3.24

 

 

221

02

01

住房公积金

42.57

42.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

表三:财政拨款收入支出总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2164.94 

一、一般公共服务支出

18

2093.99 

2093.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

28.38 

 28.38

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

42.57

 42.57

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2164.94 

合计

34

2164.94


表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2164.94 

845.94 

1319.00 

 

 

301

01

基本工资

117.66

117.66

 

 

 

301

02

津贴补贴

228.14

228.14

 

 

 

301

03

奖金

8.91

8.91

 

 

 

301

04

医疗保险

32.72

28.38

4.34

 

 

301

04

失业保险

2.03

0.95

1.08

 

 

301

04

工伤保险

0.27

 

0.27

 

 

301

07

绩效工资

29.33

 

29.33

 

 

302

01

办公费

45.45

15.45

30.00

 

 

302

02

印刷费

26.96

3.96

23.00

 

 

302

05

水费

8.27

2.27

6.00

 

 

302

06

电费

19.40

9.40

10.00

 

 

302

07

邮电费

36.33

8.33

28.00

 

 

302

09

物业管理费

55.90

4.90

51.00

 

 

302

11

差旅费

124.68

39.68

85.00

 

 

302

12

因公出国(境)费用

81.00

 

81.00

 

 

302

13

维修(护)费

142.78

2.78

140.00

 

 

302

15

会议费

31.74

8.74

23.00

 

 

302

16

培训费

126.02

2.02

124.00

 

 

302

17

公务接待费

261.01

4.01

257.00

 

 

302

18

专用材料费

40.00

 

40.00

 

 

302

20

工程建设费

20.00

 

20.00

 

 

302

26

劳务费

58.55

2.55

56.00

 

 

302

28

工会经费

8.17

7.09

1.08

 

 

302

29

福利费

3.11

3.11

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

151.93

68.93

83.00

 

 

302

99

离休人员公用经费

3.10

3.10

 

 

 

302

99

退休人员公用经费

2.85

2.85

 

 

 

302

99

其他

7.06

1.23

5.83

 

 

303

01

离休费

80.32

80.32

 

 

 

303

02

退休费

130.88

130.88

 

 

 

303

11

住房公积金

45.64

42.57

3.07

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

17.73

17.73

 

 

 

310

02

办公设备购置

66.00

 

66.00

 

 

310

07

信息网络及软件购置更新

138.00

 

138.00

 

 

399

99

其他支出

13.00

 

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 845.94

 

 

工资福利支出

 

 384.04

 

  基本工资

 

117.66

 

  津贴补贴

 

228.14

 

  奖金

 

8.91

 

医疗保险

 

28.38

 

失业保险

 

0.95

 

商品和服务支出

 

 

 190.40

  办公费

 

 

15.45

  印刷费

 

 

3.96

  水费

 

 

2.27

  电费

 

 

9.40

  邮电费

 

 

8.33

  物业管理费

 

 

4.90

差旅费

 

 

39.68

维护(修)费

 

 

2.78

会议费

 

 

8.74

培训费

 

 

2.02

  公务接待费

 

 

4.01

  劳务费

 

 

2.55

  公会经费

 

 

7.09

  福利费

 

 

3.11

公务用车运行维护费

 

 

68.93

  其他商品和服务支出

 

 

   7.18

对个人和家庭的补助

 

 271.50

 

  离休费

 

 80.32

 

  退休费

 

 130.88

 

  住房公积金

 

 42.57

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 17.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

 493.94

 493.94

1.因公出国(境)费用

 81.00

 81.00

2.公务接待费

 261.01

 261.01

3.公务用车费

 151.93

 151.93

其中:(1)公务用车运行维护费

 151.93

 151.93

      2)公务用车购置费

 0

 0

                           

 第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算2164.94万元,同比增加55.51万元,增长2.63%

公共财政预算拨款2164.94万元,同比增加55.51万元,增长2.63%

2014年结余收入预算无。

(二)支出预算说明

2015年支出总预算2164.94万元,基本支出845.94万元,占支出总预算的39.07%,同比增加25.51万元,增长3.11%;项目支出1319.00万元,占支出总预算的60.93%,同比增加30.00万元,增长2.33%

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

2010301)行政运行支出预算675.82万元,占支出总预算的31.22%,同比增加4.88万元,增长0.73%。

2010302)一般行政管理事务一般预算拨款收入1073.00万元,占支出总预算的49.56%,同比增加59.61万元,增长5.88%

2010303)机关服务支出预算50.90万元,占支出总预算的2.35%,同比减少3.12万元,下降5.78%

2010305)事业运行支出预算93.27万元,占支出总预算的4.31%,同比增加17.32万元,增长22.80%

2010306)政务公开审批支出预算121.00万元,占支出总预算的5.59%,同比减少12.00万元,下降9.02%

2010399)其他政府办公及相关事务支出80.00万元,占支出总预算的3.69%,同比减少15.00万元,下降15.79%

2100501)行政单位医疗保障支出预算25.14万元,占支出总预算的1.16%,同比增加0.45万元,增长1.82%

2100502)事业单位医疗保障支出预算3.24万元,占支出总预算的0.15%,同比增加0.06万元,增长15.79%

2210201)住房公积金支出42.57万元,占支出总预算的1.97%,同比增加0.51万元,增长1.21%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出845.94万元,占支出总预算的39.07%,同比增加25.51万元,增长3.11%

工资福利支出预算384.04万元,占基本支出预算的45.40%,同比减少3.37万元,下降0.87%

商品和服务支出预算190.40万元,占基本支出预算的22.51%,同比增加27.45万元,增长16.85%

对个人和家庭补助支出预算271.50万元,占基本支出预算的32.09%,同比增加1.43万元,增长0.53%

2)项目支出预算。

项目支出1319.00万元,占支出总预算的60.93%,同比增加30.00万元,增长2.33%

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出2164.94万元,其中,基本支出845.94万元,占拨款支出的39.07%,同比增加25.51万元,同比增长3.11%;项目支出1319.00万元,占拨款支出的60.93%,同比增加30.00万元,增长2.33%

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算493.94万元,比2014年初预算增加17.24万元,同比增长3.62%。其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算81.00万元,与2014年基本持平。主要支出范围是:

1)依据我办工作职能以及外事工作的需要,本办有关人员出访相关国家的费用;

2)受自治区人民政府委托组团出访与我区结对友城的过程中我办工作人员陪同出访的费用;

3)组织广西市民访问团访问日本、韩国及组织广西青少年赴相关国家友城进行交流活动的费用;

4)广西政府代表团出访港澳的费用;

5)赴国外考察非政府组织管理与境外媒体管理情况发生的费用;

6)为深化广西与东盟国家各领域合作,拓展与南亚、澳洲、美洲与大洋洲合作交流,派遣工作组赴东盟以及南亚、澳洲、美洲与大洋洲进行调研的费用。

2.公务接待费2015年预算261.01万元,与2014年基本持平。主要是根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待的国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等方面的支出。

3.公务用车运行维护费2015年预算151.93万元,同比增加37.24万元,增长32.47%,主要包括:

12014年底我办四个二级单位新增了公车编制,按预算定额标准计算,使基本支出的公务用车维护经费比2014年新增17.24万元;      

2)根据我办工作职能,由我办负责接待的外国国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访的交通费用;

3)由于我区有着700多公里的陆地边境线和广阔的北部湾海域,根据外交部授权,我办负责管理广西段中越陆地边界和我国北部湾海域事务,在目前国际风云变幻莫测的背景下,边境和海域的突发事件日益增多,加强边境和海域巡视工作已成重中之重,加上车辆使用年限已久,不仅油耗大,日常的维修维护费用支出也在不断增大,故公务用车维修维护经费比2014年新增20万元。

42015年无公务用车购置费预算。